Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CAF ITALIA S.R.L. ,RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE A FAVORE DEI CLIENTI DISAGIATI PER IL BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2018 - 31.12.2018
€ 367,50
06-03-2019
Manutenzione impianto di videosorveglianza. Liquidazione fattura Ditta Tomasetta Alberto.
€ 2.920,00
06-03-2019
DETERMINA N. 142 DEL 06/03/2019 DI LIQUIDAZIONE PER MONTAGGIO, NOLEGGIO E SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI PRESSO LA VILLA COMUNALE E STRADE LIMITROFE - DITTA: BLASI ILLUMINAZIONE
€ 28.688,52
06-03-2019
BLASI ILLUMINAZIONE SRL
DETERMINA N. 145 DEL 06/03/2019 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 16 CON BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
€ 3.846,70
06-03-2019
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MANUTENZIONE VARIE, PULIZIA, TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI NELL'AMBITO DEL PIO LUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI- DET. N.135 DEL 06/03/2019- Registrata al n.336 del 06/03/2019
€ 3.996,00
06-03-2019
COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI
MANUTENZIONE AUT.I COM. - FORNITURA DI UNA COPPIA DI CATENE DA NEVE PER MEZZO SPALANEVE FRESIA F120 TARGATO AV207180 - LIQUIDAZIONE DITTA GAMBAROTTA GSCHWENDT SRLDET. N136 DEL 06/03/2019 -Registro Generale n.337 del 06/03/2019
€ 1.300,00
06-03-2019
GAMBAROTTA GSCHWENDT SRL
Pulizai dei cassonetti stradali e ritiro ingombranti -Giugno 19- Affidamento alla Cooperativa Sociale Irpinia Servizi
€ 1.000,00
06-03-2019
Servizio pulizia strade ed aree a verde del centro urbano-Liquidazione acconto alla Cooperativa L'Eccellente- Det.304/2018
€ 625,85
06-03-2019
Servizio pulizia strade ed aree a verde del centro urbano-Liquidazione ulteriore acconto alla Cooperativa L'Eccellente- Det.304/2018
€ 625,85
06-03-2019
Trasporto rifiuti e pulizia strade del centro in occasione delle festività natalizie-Liquiidazione alla Cooperativa L'Eccellente- Det. 912/2018
€ 4.000,00
06-03-2019
Ritiro carta e cartone da utenze commerciali- Mesi gennaio-marzo 2019- Liquidazione alla Coop. Sociale Irpinia Servizi-Det. 88/2019
€ 1.229,51
06-03-2019
Ritiro carta e cartone da utenze commerciali-mesi gennaio-febbraio-marzo 2019- Liquidazione mese gennaio alla Coop. I Normanni Arl- Det. 99/2019
€ 1.229,51
06-03-2019
affidamento servizio di refezione scolastica
€ 11.229,96
06-03-2019
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica gennaio 2019
€ 11.233,44
06-03-2019
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
PA DIGITALE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2019 (I SEMESTRE) PER SOFTWARE URBI, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, CONTO ANNUALE,
€ 3.531,60
06-03-2019
PA DIGITALE S.P.A.
CWNET SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ACCESSO LINEA DEDICATA ADSL
€ 116,90
06-03-2019
CWnet srl
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESE DI GENNAIO E PARTE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019
€ 155,02
07-03-2019
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA PIRAMIDE” DI ANGRI (SA)
€ 6.167,81
07-03-2019
COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE - REALIZZAZIONE VIDEO CLIP INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO EX HOTEL TERRAZZE GIORGIONE - DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 150/2019
€ 990,00
08-03-2019
LORENZO FODARELLA
Serviziodi trasporto pubblico di linea per il trasporto su gomma - Liquidazione AMU SpA - Febbraio 2019 - Determina n. 193/2019
€ 26.666,66
08-03-2019
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
Recapiti e contatti
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PEC protocollo.arianoirpino@asmepec.it
Centralino 0825 875100
P. IVA 00281220640
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