Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
FORNITURA POLTRONA DA UFFICIO - LIQUIDAZIONE ALLA SITECOM SAS
€ 130,00
28-06-2019
SITECOM S.A.S.
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
€ 27.639,75
02-07-2019
ALBERTO TOMASETTA
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori Liquidaz spesa maggio 2019 "SEBACH SRL" - Det Dirig n. 139 del 28/06/2019
€ 123,92
05-07-2019
Manutenzione parcometri. Liquidazione fatture Ditta Park It srl.
€ 1.198,46
05-07-2019
Elezioni Europee ed Amministrative-Fornitura di cabine elettorali-Liquidazione ditta Savino Fortunato di Savino Palma- Det. 319/2019
€ 6.806,80
05-07-2019
RSU - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE - LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2019- DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA - DETERMINA N. 475/2019
€ 15.880,44
05-07-2019
Ritiro carta e cartone da utenze commerciali- Mesi aprile-maggio 2019- Liquidazione mese giugno alla Coop. Sociale Irpinia Servizi -Det.331/2019
€ 1.229,51
05-07-2019
SERVIZI RACCOLTA DI RIFIUTI STRADALI E PORTA A PORTA CONTRATTO REP. N. 3830/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 SOCIETA' IRPINIAMBIENTE SPA - DETERMINA N. 473/2019
€ 182.517,84
05-07-2019
SERVIZI RACCOLTA DI RIFIUTI STRADALI E PORTA A PORTA CONTRATTO REP. N. 3830/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019- SOCIETA' IRPINIAMBIENTE SPA - DETERMINA N. 470/2019
€ 182.517,84
05-07-2019
SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA - IRPINIAMBIENTE SPA- LIQUIDAZIONE MESE APRILE - MAGGIOANNO 2019 - DETERMINA N. 474/2019
€ 130.340,99
05-07-2019
Servizio di trasporto alunni scuola media G.Lusi-mesi di maggio e giugno 2019
€ 2.268,00
09-07-2019
AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
Manutenzione stampanti parcometri. Liquidazione fattura Ditta Park It s.r.l.
€ 1.070,00
11-07-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 491 DEL 11/07/2019 PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: FERRARO GROUP SRL
€ 112,54
11-07-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 492 DEL 11/07/2019 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: F.LLI COSTANZO
€ 108,69
11-07-2019
F.LLI COSTANZO SNC
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.493 DEL 11/07/2019 DIPER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - F.LLI COSTANZO
€ 607,51
11-07-2019
F.LLI COSTANZO SNC
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 494 DEL 11/07/2019 - FUEL CARD 1- AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO - DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
€ 1.664,11
11-07-2019
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESE DI MAGGIO E PARTE DEL MESE DI GIUGNO 2019.
€ 137,46
11-07-2019
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI PUBBLICI
€ 10.000,00
11-07-2019
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA PIRAMIDE” DI ANGRI (SA)
€ 6.167,81
11-07-2019
COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
Raccolta carta e cartone-periodo aprile-giugno 19- Liquidazione mese giugno alla Coop. Sociale I Normanni - Det. 330/2019
€ 1.229,51
11-07-2019
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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