Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
FORNITURA POLTRONA DA UFFICIO - LIQUIDAZIONE ALLA SITECOM SAS
€ 130,00
28-06-2019
SITECOM S.A.S.
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA
€ 646,57
28-06-2019
Ritiro ingombranti e pulizia cassonetti in varie zone- Affidamento alla Cooperativa Sociale Irpinia Servizi- Det. 410/2019
€ 1.700,00
28-06-2019
Convenzione rep.13/2017 - STPL - Determina 449 di liquidazione mese di marzo 2019 - AMU SpA
€ 28.714,22
28-06-2019
servizi di trasporto agevolati maggio 2019
€ 131,82
26-06-2019
AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
servizi di trasporto agevolati maggio-giugno 2019
€ 769,64
26-06-2019
AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
Elezioni Europee ed Amministrative- Pulizia straordinaria dei seggi elettorali-Liquidazione alla Coop.La Piramide con sede in Angri (SA)-Det. 357/2019
€ 500,00
25-06-2019
Elezioni Amministrative -Turno di ballottaggio-Pulizia straordinaria dei seggi elettorali-Liquidazione alla Coop. La Piramide- Det. 380/2019
€ 500,00
25-06-2019
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM S.R.L.-DET.N.428 DEL 25/06/2019-Registro Generale n.1004 del 25/06/2019
€ 700,70
25-06-2019
CO.BI.EM. S.r.l.
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI RURALI -LIQUIDAZIONE DITTA EDIL FERRIERO COSTRUZIONI SRL - DET. N.431 DEL 25/06/2019-Registro Generale n.1007 del 25/06/2019
€ 10.500,00
25-06-2019
EDILFERRIERO COSTRUZIONI SRL
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -LIQUIDAZIONE DITTA EDIL FERRIERO COSTRUZIONI SRL - DET. N.432 DEL 25/06/2019-Registro Generale n.1008 del 25/06/2019
€ 15.000,00
25-06-2019
EDILFERRIERO COSTRUZIONI SRL
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI RURALI-LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERRIERO COSTRUZIONI SRL-DET. N. 433 DEL 25/06/2019-Registro Generale n.1009 del 25/06/2019
€ 3.614,74
25-06-2019
EDILFERRIERO COSTRUZIONI SRL
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 429 DEL 25/06/2019 - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO - DITTA: "TOTALERG SPA" ORA "ITALIANA PETRONI SPA"
€ 1.387,05
25-06-2019
TOTALERG SPA
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESE DI APRILE E PARTE DEL MESE DI MAGGIO 2019
€ 130,16
21-06-2019
Pulizia dei cassonetti stradali e ritiro ingombranti-Periodo Marzo-aprile e maggio 19- Affidamento alla Coop.Sociale Irpinia Servizi- Det. 332/2019
€ 3.000,00
19-06-2019
RSU - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019 DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA - DETERMINA N. 403/2019
€ 63.521,76
19-06-2019
Raccolta carta e cartone-periodo aprile-giugno 19- Liquidazione mese maggio alla Coop. Sociale I Normanni - Det. 330/2019
€ 1.229,51
19-06-2019
AFFIDAMENTO EX ART 36 CO. 2 LETT. A) D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2106 PER L'ACQUISIZIONE, CON SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI N. 1 AUTOVETTURA MEDIANTE ORDINE D'ACQUISTO SUL ME.PA
€ 424,00
19-06-2019
Fornitura segnaletica. Liquidazione fattura Ditta La Cartocontabile s.a.s.
€ 1.411,50
19-06-2019
Fornitura rotoli ticket termici parcometri. Liquidazione fattura Ditta Park It s.r.l.
€ 510,00
19-06-2019
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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