Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
Manutenzione ordinaria delle strutture murarie e metalliche e degli impianti presenti nei locali del Palazzetto dello Sport durante lo svolgimento delle Universiadi 2019 - Determina_Liquidazione RG 1252/2019
€ 6.600,00
09-08-2019
TERMOSUD IMPIANTI SRL
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo giugno 2019
€ 424,00
09-08-2019
Liquidazione fattura relativa al compenso per il servizio di gestione peritale dei sinistri
€ 2.000,00
09-08-2019
Raccolta carta e cartone da utenze commerciali- Mesi Luglio- 19- Affidamento Coop.Irpina Sociale -Det. 462/2019
€ 1.229,51
09-08-2019
MANUTENZIONE STRADE DEL TENIMENTO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA ROMOLO JONNY- DET. N. 542 DEL 09/08/2019-Registro generale n.1295 del 09/08/2019
€ 5.091,80
09-08-2019
ROMOLO JONNY
CONVENZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENSIONE CONSIP ALLA OLIVETTI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA 24131
€ 56,63
09-08-2019
OLIVETTI
CWNET SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ACCESSO LINEA DEDICATA ADSL
€ 116,90
09-08-2019
CWnet srl
Contratto di Servizio trasporto pubblico - Determina di liquidazione4 mese di luglio 2019 - AMU SpA
€ 21.212,12
09-08-2019
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE STRADE RURALI DEL TENIMENTO. LIQUIDAZIONE
€ 9.500,00
09-08-2019
ROMOLO JONNY
servizio di trasporto scolastico maggio 2019
€ 7.924,73
01-08-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico maggio 2019
€ 9.104,72
01-08-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico maggio 2019
€ 7.075,20
01-08-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di giugno 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmpol s.p.a.
€ 1.385,94
31-07-2019
COSMOPOL S.P.A.
Stampa manifesti di protezione civile. Liquidazione fattura Ditta Grafiche Lucarelli srl.
€ 200,00
31-07-2019
Manutenzione parco macchine. Liquidazione fattura Ditta Carditogomme srl.
€ 55,44
31-07-2019
Servizio per la consultazione archivio veicoli rubati anno 2019. Liquidazione fattura ANCITEL spa
€ 309,87
31-07-2019
SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA - IRPINIAMBIENTE SPA- LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO ANNO 2019 - DETERMINA N. 523/2019
€ 70.622,16
31-07-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 522 DEL 31/07/2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI PER IMP. ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ANNI 2
€ 2.500,00
31-07-2019
CARD SERVICE
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI N. 1 AUTOVETTURA DI SERVIZIO, MEDIANTE ME.PA, CONTRATTO CON LEASYS S.P.A.. LIQUIDAZIONE
€ 424,00
31-07-2019
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MANUTENZIONE VARIE, PULIZIA, TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI NELL'AMBITO DEL PIO LUOGO -LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI- DET. N.520 DEL 31/07/2019 Registrata al n.1216 del 31/07/2019
€ 3.513,15
31-07-2019
COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
Recapiti e contatti
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