Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 566 DEL 23/08/2019 - FUEL CARD 1- AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI ATOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO - DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
€ 2.592,78
23-08-2019
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Convenzione rep. 13/2017 - STPL - Determina 567 di liquidazione mese di maggio e giugno 2019 - AMU SpA
€ 57.428,44
23-08-2019
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM.- DET. N.564 DEL 23/08/2019-Registro Generale n.1006 del 25/06/2019
€ 233,09
23-08-2019
CO.BI.EM. S.r.l.
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI DI MONZA
€ 85,49
23-08-2019
ASSISTENZA TECNICA ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019
€ 1.500,00
23-08-2019
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo luglio 2019
€ 424,00
23-08-2019
Acquisto beni e materiali di consumo per l'Area Tecnica- Affidamento alla ditta La Carocontabile SAS- Det. 534/2019
€ 691,80
23-08-2019
SERVIZIODI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE DELLE PRESTAZIONI DELLE SPETTANZE DEL MESE DI LUGLIO 2019
€ 7.373,83
23-08-2019
SICA SRL
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 571 DEL 28/08/2019 PER L'ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - F.LLI COSTANZO
€ 294,91
28-08-2019
F.LLI COSTANZO SNC
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO ALLA LOCALITA' CAMPOREALE ZONA PIP
€ 25.000,00
28-08-2019
SICA SRL
Pulizia Cassonetti e trasporto ingombranti-Mese Luglio 19- Affidamento alla Coop.Sociale Irpinia Servizi- Det. 497/2019
€ 1.000,00
28-08-2019
INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' S.REGINA. LIQUIDAZIONE SAL
€ 24.916,16
28-08-2019
Sicurezza stradale. Manutenzione segnaletica e pertinenze stradali. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Irpinia Servizi
€ 800,00
06-09-2019
Fornitura toner per stampanti. Liquidazione fattura Ditta De Maio s.n.c.
€ 211,00
06-09-2019
Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Liquidazione fattura Ditta Omnia Strade s.a.s.
€ 4.505,20
06-09-2019
Fornitura segnaletica. Liquidazione fattura Ditta La Cartocontabile s.a.s.
€ 1.285,00
06-09-2019
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESE DI LUGLIO E PARTE DEL MESE DI AGOSTO 2019
€ 40,39
09-09-2019
Estate Arianese 2019. Liquidazione oneri S.I.A.E..
€ 3.230,88
11-09-2019
Agenzia mandataria S.I.A.E. di Ariano Irpino
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di agosto 2019. Liquidazione fatturaA.M.U. S.p.A.
€ 3.315,11
11-09-2019
Gestione del randagismo. Servizio di mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di giugno 2019. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy srl
€ 2.296,98
11-09-2019
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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