Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
RETTE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA
€ 19.047,62
09-12-2021
C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2021
€ 82,74
09-12-2021
SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE GARE PIATTAFORMA TELEMATICA “APPALTI & CONTRATTI ” - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA -ANNO 2021. LIQUIDAZIONE - DET. R.G.1919/2021
€ 5.500,00
09-12-2021
MAGGIOLI INFORMATICA S.p.A
DETERMINA N. 723 DEL 09/12/2021 DI LIQUIDAZIONE DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: FERRARO GROUP SRL
€ 229,00
09-12-2021
FERRARO GROUP SRL
DETERMINA N. 09/12/2021DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: IONNO CARMINE
€ 393,44
09-12-2021
ARCADIA DI IONNO CARMINE
DETERMINA N.719 DEL 09/12/2021 DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE/QUADRO DEL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - MENSILITA' DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2021 - DITTA EURO & PROMOS FM SPA
€ 26.875,69
09-12-2021
Euro & Promos FM SPA
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO, N. 6 UNITA' CAT. C1, FULL TIME TEMPO DETERMINATO 5 MESI. LIQUIDAZIONE DI SPESA (1)
€ 13.646,93
09-12-2021
TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
Gruppo Comunale volontari di P.C. Rinnovo polizze assicurative r.c. e infortuni. Liquidazione premioUnipolSai
€ 1.000,00
09-12-2021
Fornitura autoimbustanti. Liquidazione fattura Ditta Maggioli spa
€ 1.189,50
09-12-2021
Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di ottobre 2021. liquidazione fattura A.M.U. spa
€ 3.315,11
09-12-2021
Noleggio veicoli per il servizio di Polizia Municipale. Liquidazione fattura mese di ottobre 2021. Ditta Lease Plan
€ 465,13
09-12-2021
Manutenzione gruppo elettrogeno. Liquidazione fattura Ditta Lepore Angelo
€ 1.745,00
09-12-2021
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori mesi settembre, ottobre e novembre - ANNO 2021 - Det Dirig n. 303 del 01/12/2021
€ 356,76
07-12-2021
SEBACH SRL
FORNITURA DISPOSITIVO DI SICUREZZA PERIMETRALE UTM ED ATTIVITA’ DI NETWORK SECURITY. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FORTIGATE-100F.
€ 4.000,00
07-12-2021
ZING SECURITY SNC
DETERMINA N.712 DEL 06/12/2021 DI LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMP. IDRICO INFILTRAZIONI UFF. ANAGRAFE P.ZZO UFFICI E ALL'IMP. IDRICO SCUOLA G.LUSI VIA VILLA CARACCIOLO, RIS.PROB. EDIFICI - DITTA: GRASSO LUIGI
€ 3.548,40
06-12-2021
GRASSO LUIGI
servizio di trasporto scolastico
€ 3.080,00
06-12-2021
servizio di trasporto scolastico
€ 3.990,00
06-12-2021
servizio di trasporto scolastico
€ 1.782,00
06-12-2021
servizio di trasporto scolastico
€ 2.430,00
06-12-2021
servizio di trasporto scolastico
€ 1.452,00
06-12-2021
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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