Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
DETERMINA N. 114 R.G.N. 313 DEL 28/02/2020 PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: ARCADIA DI IONNO CARMINE
€ 1.177,20
28-02-2020
ARCADIA DI IONNO CARMINE
gestione informatizzata servizio di refezione scolastica
€ 1.000,00
28-02-2020
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
Corso di idoneità al maneggio delle armi personale di P.M. Liquidazione fattura Sezione di tiro a segno nazionale di Benevento
€ 360,00
28-02-2020
Fornitura toner per stampanti. Liquidazione fattura Ditta de Maio snc
€ 370,00
28-02-2020
SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE
€ 454,55
28-02-2020
servizio di trasporto scolastico per attivita' parascolastiche
€ 150,00
28-02-2020
CIASULLO LEONARDO
Ritiro carta e cartoni da utenze commerciali- mese gennaio- 2020 -Liquidazione -Coop. I Normanni
€ 1.229,51
28-02-2020
I NORMANNI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
servizio di refezione scolastica gennaio 2020
€ 17.264,28
28-02-2020
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica gennaio 2020
€ 17.257,32
28-02-2020
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNAREA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DITTA SIEM SRL-DET. 113 DEL 28/02/2020-Registro Generale n.312 del 28/02/2020
€ 683,74
28-02-2020
SIEM SRL
MANUTENZIONE RETE FOGNAREA COMUNALE -LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA IRPINIA SERVIZI GROUP-DET. N.118 DEL 28/02/2020-Registro Generale n.326 del 28/02/2020
€ 2.420,00
28-02-2020
IRPINIA SERVIZI GROUP SRL
MANUTENZIONE RETE FOGNAREA COMUNALE -LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA IRPINIA SERVIZI GROUP-DET. N.119 DEL 28/02/2020-Registro Generale n.328 del 28/02/2020
€ 1.364,67
28-02-2020
IRPINIA SERVIZI GROUP SRL
servizio di trasporto scolastico
€ 2.815,20
28-02-2020
MONACO RAIMONDO
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE SERVIZIO DITTA P.M. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.-DET. 120 DEL 28/02/2020-Registro Generale n.330 del 28/02/2020
€ 785,00
28-02-2020
P.M. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.
servizio di trasporto scolastico
€ 2.509,20
28-02-2020
MONACO RAIMONDO
Affidamento servizio assistenza manutenzione SW SUAP Anno 2020 DET DIR 285/2019 Liquidazione spesa
€ 2.031,60
26-02-2020
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori - novembre e dicembre 2019 Liquidazione spesa - Det Dirig n. 16 del 04/02/2020
€ 151,18
26-02-2020
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE -DELIBERA GC.N.306/2019- PROROGA PER DUE MESI - IN FAVORE DELLA SOCIETA DE VIZIA TRANSFER-LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 -DETERMINA R.G.N.299/2020
€ 15.880,44
21-02-2020
DE VIZIA TRANSFER SPA
STAGIONE INVERNALE ANNO 2019-2020-NECESSITA' DI DOTAZIONE SALE PER IL DISGELO DELLE STRADE-LIQUIDAZIONE DITTA AQUINO-DET. N. 110 DEL 21/02/2020-Registro Generale n.298 del 21/02/2020
€ 2.373,00
21-02-2020
F.LLI AQUINO SRL
Liquidazione canone noleggio gennaio 2020
€ 424,00
20-02-2020
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
Recapiti e contatti
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Centralino 0825 875100
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