Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
DETERMINA N.497 DEL 22/09/2021 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER I CONSORZIATI CEV - ACCORDO QUADRO - LOTTO 7 FINO AL 31/12/2023 - RIF. AGOSTO 2021 - DITTA GLOBAL POWER SPA
€ 56.654,53
22-09-2021
Global Power SPA
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA PER LA CASA COMUNALE, SCUOLE, MUSEO – RDO N.1924559. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PERIODO 01/06/2021- 31/07/2021.
€ 698,83
28-09-2021
TELECOM ITALIA S.P.A.
ESTATE ARIANESE 2021 - ATTIVITA' DI SPETTACOLO. MUSEO DELLA CERAMICA FUORI ORARIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
€ 700,00
28-09-2021
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI ARIANO IRPINO
Fornitura blocchi verbali. Liquidazione fattura Ditta Maggioli spa
€ 784,53
28-09-2021
Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di agosto 2021. liquidazione fattura A.M.U. spa
€ 3.315,11
28-09-2021
Fornitura rilevatore di velocità. liquidazione fattura Ditta ElanCity Italia srl
€ 1.889,00
28-09-2021
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di agosto 2021. liquidazione fattura Cosmopol SpA
€ 1.385,94
28-09-2021
Pagamento canone annuale software iscrizioni online mensa e trasporto
€ 800,00
28-09-2021
progetti e soluzione spa
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI, MONZA
€ 128,65
28-09-2021
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA PER LA CASA COMUNALE, SCUOLE, MUSEO – RDO N.1924559. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PERIODO 01/06/2021- 31/07/2021.
€ 698,83
28-09-2021
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE SERVIZIO DOTOLO MARIO - DET. N.507 DEL 28/09/2021-Registro Generale n.1424 del 28/09/2021
€ 281,00
28-09-2021
DOTOLO MARIO
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE SERVIZIO OFFICINA DELL'INFANTE -DET. N. 508 DEL 28/09/2021-Registro Generale n.1425 del 28/09/2021
€ 827,29
28-09-2021
OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.
DETERMINA N.506 R.G. 1419 DEL 28/09/2021 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2021- DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
€ 2.209,43
28-09-2021
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Emergenza epidemiologica Covid19, servizi di gestione, conferimento e raccolta rifiuti per i soggetti positivi al Covid19 e le persone in quarantena presso le proprie abitazioni
€ 2.205,00
28-09-2021
TENECO s.r.l.
ERVIZIO AFFIANCAMENTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE INTEGRATA AL SOFTWARE GESTIONALE – LIQUDAZIONE FATTURA FVL 313/2021 ALLA GOLEM NET SRL.
€ 1.400,00
29-09-2021
LINEA ADSL DEDICATA
€ 116,90
29-09-2021
CWnet srl
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021
€ 1.155,18
29-09-2021
GESINT S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE “BILANCIO CONSOLIDATO SEMPLIFICATO ANNO 2020
€ 590,00
30-09-2021
Fornitura materiale di consumo Area Amministrativa (Affari Generali - Servizi al Cittadino - Uffici Demografici). Liquidazione di spesa.)
€ 3.484,50
30-09-2021
LA CARTOCONTABILE
Manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Renzulli- Liquidazione acconto .ditta F.lli Costanzo
€ 290,14
01-10-2021
F.LLI COSTANZO SNC
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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