Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE CLIENS GLS PER PROCESSO TELEMATICO DEPOSITO ATTI – ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 597,80
25-11-2020
Lavaggio della biancheria per i seggi elettorali- Elezioni 2020
€ 819,00
25-11-2020
CANONE PER SERVIZIO GESTIONE CONTENUTI SITO WEB ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 4.420,00
25-11-2020
CANONE SERVIZIO MANTENIMENTO VECCHIO SITO WEB. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 500,00
25-11-2020
Manutenzione veicolo in dotazione Fiat Punto tg CA298NK. Liquidazione fattura Ditta Futurauto srl
€ 427,88
25-11-2020
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di ottobre 2020. liquidazione fattura Cosmopol SpA
€ 1.385,94
25-11-2020
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2019
€ 34.053,78
25-11-2020
SERVIZIO DI ASSISTENZA - AGGIORNAMENTO - MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL - DETERMINA N. 1577/2020
€ 2.203,78
25-11-2020
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO – LUGLIO 2020
€ 6.698,63
25-11-2020
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI DI MONZA.
€ 84,66
25-11-2020
CANONE MANUTENZIONE SITO WEB CON I SERVIZI ECOMUNE / ETRASPARENZA ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 3.100,00
26-11-2020
CANONE SERVIZIO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA ORDINARI (EMAIL ISTITUZIONALI. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 1.000,00
26-11-2020
Fornitura libri di testo per gli alunni della primaria
€ 3.514,81
27-11-2020
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori - Liquidaz mese ottobre - Det Dirig n. 245 del 20/11/2020
€ 118,92
27-11-2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanificazione e lavaggio parco macchine in dotazione. Liquidazione fattura Autolavaggio Irpinia
€ 600,00
27-11-2020
Sicurezza stradale. Pulizia canale e pozzetto C.da Cariello. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Irpinia Servizi
€ 1.475,41
27-11-2020
Acquisto telefono cordless. Liquidazione fattura Ditta S.G. Assistenza srl
€ 32,00
27-11-2020
Pulizia e sistemazione cunetta SS90-Serra. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Irpinia Servizi
€ 1.700,00
27-11-2020
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI (FATT. INTEGR. NOV 2017, DIC 2018)
€ 16.046,53
27-11-2020
Ritiro carta e cartoni da utenze commerciali- mesi ottobre-2020 -Liquidazione Coop. I Normanni
€ 1.229,51
30-11-2020
I NORMANNI COOPERATIVA SOCIALE A R L.
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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