Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO I LOCALI EX TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
€ 15.000,00
31-01-2019
IMPRESA DECORART S.A.S. DI PRATOLA AMERICO E C.
Contratto di servizio trasporto pubblico di linea - AMu SpA - liquidazione mese di dicembre 2018 - Determina n. 44/2019
€ 26.666,66
31-01-2019
Fornitura toner stampanti. Liquidazione in favore della Ditta de Maio s.n.c.
€ 677,00
31-01-2019
Natale 2018/2019. Liquidazione spesa società IL PAESE DEI BALOCCHI di Enrico Cardinale.
€ 600,00
31-01-2019
Il Paese dei Balocchi di Cardinale Enrico
Ritiro pre-campionato U.S. Avellino 1912. Liquidazione fattura società IRPINIA TV.
€ 504,69
31-01-2019
IRPINIA TV S.R.L. DI AVELLINO
DETERMINA N. 30 DEL 31/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP MEDIANTE FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA: "TOTALERG SPA" ORA "ITALIANA PETRONI SPA"
€ 1.846,65
31-01-2019
TOTALERG SPA
DETERMINA N. 37 DEL 31/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMP. IDRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA: GRASSO LUIGI
€ 2.807,00
31-01-2019
GRASSO LUIGI
DETERMINA N.38 DEL 31/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE C.T. E DELE CALDAIE MURALI DEGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA: TERMOSUD IMPIANTI
€ 16.000,00
31-01-2019
TERMOSUD IMPIANTI SRL
DETERMINA N. 48 DEL 31/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN ASCENSORE C/O L'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" - CALVARIO - DITTA: CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL
€ 550,00
31-01-2019
CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo novembre 2018
€ 424,00
31-01-2019
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo dicembre 2018
€ 424,00
31-01-2019
SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA, NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC DI CUI AL D.LGS. 7 MAGGIO 2005, N. 82. CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER CONNETTIVITA' A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. gennaio/novembre 2019
€ 10.434,99
30-01-2019
Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2018
€ 19.912,56
29-01-2019
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
MALFUNZIONAMENTO IMPèIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' CARDITO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
€ 1.432,80
24-01-2019
SICA SRL
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEI LOCALI DEL SEMINTERRATO DELL'EX TRIBUNALE
€ 8.190,31
24-01-2019
GUARDABASCIO CLAUDIO
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESE DI NOVEMBRE E PARTE DEL MESE DI DICEMBRE 2018
€ 218,52
24-01-2019
LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. (-GRUPPO TELECOM ITALIA-) GENNAIO-NOVEMBRE 2018.
€ 10.434,99
24-01-2019
ESTATE ARIANESE 2018. LIQUIDAZIONE INIZIATIVA FASHION SHOW.
€ 1.639,34
24-01-2019
Adriana Monaco s.r.l. di Ariano Irpino
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM S.R.L.-DET.N.23 DEL 24/01/2019-Registro Generale n.79 del 24/01/2019
€ 1.374,88
24-01-2019
CO.BI.EM. S.r.l.
ESTATE ARIANESE 2018. VICOLI ED ARTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' NOBA S.R.L. DI ARIANO IRPINO.
€ 250,00
24-01-2019
Noba s.r.l.
Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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